武汉环宇立信商务咨询有限公司

环宇立信经过多年的发展,已建立三家独立服务公司:武汉创业港科技孵化器有限公司、武汉中昌达会计师事务有限责任公司、武汉环宇立信商务咨询有限公司;已打造成一家面向社会和各类组织,贴近企业与创业精英,应个性化特定要求,为各阶层广大客户提供专...

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现代企业内部审计工作主要涵盖以下内容:  1、财务收支审计。主要是评价和监督企业是否做到资产完整、财务信息真实及经济活动收支的合规性、合理性及合法性,对会计记录和报表分析提供资料真实性和公允性证明;  2、经济责任审计。是评价企业内部...
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审计成果应用——审计价值  在摆正位置、找准方向、审计项目落到实处的基础上,多维度充分利用审计成果,荆州内控内审服务,可以实现审计价值的。即从注重处理处罚向处理处罚和引导正向激励转变、从单一的审计部门自用向其他部门共享综合性方向转变、...
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     内控,内部控制的简称。指一般公司企业内部的控制运作。我国对内部会计控制做了如下的定义:内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和...
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信息技术控制,要求企业结合实际情况和计算机信息技术应用程度,武昌内控内审服务,建立与本企业经营管理业务相适应的信息化控制流程,提高业务处理效率,减少和消除人为操纵因素,同时加强对计算机信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文...
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企业内控:1、授权批准控制2、组织结构控制3、会计记录控制4、资产保护控制内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,确定其可信程度,从而对内部控制是否有效作出鉴定的一种现代审计方法。内部控制审计是内部控制的再控制...
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建立新型银企关系的突破口近年来,资本市场的发展导致以传统信贷关系为主要纽带的银企关系受到了挑战,财务管理顾问哪家好,外资银行的进入也使已建立的银企关系格局发生了变化。银行通过担任企业财务顾问,财务管理顾问公司,对企业的经营管理有广泛的...
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内部审计主要特点:第1,审计机构和审计人员都设在个单位内部。第二,审计的内容更侧重于经营过程是否有效、各项制度是否得到遵守与执行。第三,服务的内向性和相对的独立性。第四,审计结果的客观性和公正性较低,并且以建议性意见为主。 5、促进企...
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财产保护控制,要求企业限制未经授权的人员对财产的直接接触和处置,采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对、财产保险等措施,确保财产的安全完整。内部审计是基于受托经济责任的需要而产生和发展起来的,是经营管理分权制的产物。随着企业单位规...
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根据国际内部审计师协会,武汉内控内审服务,内部审计的内容则具体包括六个项目。1。查明企业内部数据是否真实可靠;2。查明企业资产核算是否健全,并保证资产不受任何损失;3。检查和评价会计、财务和其他控制职能是否健全和充分;4。查明企业的政...
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损失控制不是放弃风险,内控内审服务公司,而是制定计划和采取措施降低损失的可能性或者是减少实际损失。控制的阶段包括事前、事中和事后三个阶段。事前控制的目的主要是为了降低损失的概率,事中和事后的控制主要是为了减少实际发生的损失。内部审计是...